职位描述
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工作职责:
1.参与并负责所属板块的年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。
2.能够独立带领审计专员开展审计项目,包括制定审计方案,安排审计人员分工,指导、检查审计人员的工作,并最终形成审计报告。
3.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向内审部部长汇报。
4.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈
5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向内审部部长汇报。
6.协助内审部部长完善内审部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制
7.负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性。
8. 完成内审部部长交办的其它工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务、审计、经管类相关专业毕业,具有CPA者优先
2. 6年以上制造业企业内审内控或事务所审计等相关工作经验
3. 审计和财务知识扎实,对数字和审计细节敏感
4. 良好的英语听、说、写能力,会德语的优先
5. 具备良好的沟通能力和带团队(1-2名下属)经验
6. 主观能动性和学习能力强。
1.参与并负责所属板块的年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。
2.能够独立带领审计专员开展审计项目,包括制定审计方案,安排审计人员分工,指导、检查审计人员的工作,并最终形成审计报告。
3.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向内审部部长汇报。
4.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈
5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向内审部部长汇报。
6.协助内审部部长完善内审部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制
7.负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性。
8. 完成内审部部长交办的其它工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务、审计、经管类相关专业毕业,具有CPA者优先
2. 6年以上制造业企业内审内控或事务所审计等相关工作经验
3. 审计和财务知识扎实,对数字和审计细节敏感
4. 良好的英语听、说、写能力,会德语的优先
5. 具备良好的沟通能力和带团队(1-2名下属)经验
6. 主观能动性和学习能力强。
工作地点
地址:重庆铜梁区世纪大道1168号东方金融大厦6F
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
宁波华翔电子股份有限公司
- 汽车·摩托车
- 1000人以上
- 股份制企业
- 象山县西周镇镇安路104号